瑞儀光電股份有限公司
一.工作內容:
1.內控/內稽相關管理辦法審查及更新。
2.擬定公司年度稽核計畫,據以執行查核並出具稽核報告。
3.集團營運稽核的執行、協助營運改善的推動及成效追蹤,並完善管理程序。
4.其他專案類查核。
5.查核各部門之內部控制制度是否有效運作,及法令規章遵辦情形。
6.呈報內控缺失,並追蹤改善情形,以確保內控制度設計與執行有效性。
7.查核、協調及解決各部門間之作業流程問題與改善。
8.建立及修訂內部控制制度自行檢查作業程序。
二.工作待遇:面議(經常性薪資達 4 萬元或以上)
三.上班地點:高雄市前鎮區中六路⼀號
四.資格要求: 3年以上年資。
1.具上市(櫃)公司稽核或營運管理工作經驗3年以上,或2年會計師事務所經驗。
2.熟悉內控內稽制度建立。
3.熟悉SAP系統尤佳。
4.熟悉ACL系統或具程式開發能力尤佳。
5.TOEIC 850分以上尤佳。
6.具國際內部稽核師CIA證照尤佳。
7.個性積極樂觀、活潑開朗、穩健細心、抗壓性高、溝通能力佳、邏輯能力佳、執行能力佳。
五.應徵履歷寄送與聯絡:
林小姐
電話:+886-7-8216151# 1641
e-mail:yaling.lin@radiant.com.tw
六.其他詳細內容歡迎參閱:
https://www.104.com.tw/job/34h05?jobsource=jolist_b_relevance